开投集团法务审计部内控审计岗 招录2
该职位与我的匹配度:
职位信息
职位名称 开投集团法务审计部内控审计岗 报考地区 山东青岛
考试类型 国企 职位介绍 岗位描述:1、负责拟定内部审计计划、按照集团审计和风险防控委员会的部署、开展具体审计工作;2、负责组织开展资产、投资效益、财务相关合法性、合规性、真实性和完整性等审计;3、对公司财务内控制度执行情况等进行内部审计监督;4、对各项资金、物资、采购、经济管理环节中内部控制制度运行情况进行监督;5、督促建立完善的公司内部控制制度;6、监督公司制度的执行情况;7、负责对担保、投资、借款等进行内部审计监督;8、负责对与企业经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查;9、配合国家审计机关和会计师事务所,对企业及有关部门的审计;10、负责根据公司需要,开展常规审计及各类专项审计,跟踪审计问题整改,督促审计意见和建议的落实。
工作单位 青岛开发区投资建设集团有限公司
报考条件
专业要求 审计、会计、财务相关专业 学历要求 本科及以上
性别要求 不限 基层工作经验 5年
服务基层项目 不限 年龄要求 35周岁(含)以下
备注 1、年龄35周岁(含)以下,具有5年及以上同岗位大中型企业、会计师事务所审计工作经历;2、熟悉企业内部审计操作方法,熟悉内控管理及财务管理流程;3、具有大型国有企业工作经验优先精通国家财税法规,专业分析能力和财会项目分析处理能力;4、熟悉年度财务报表审计及其它各类财务专项审计;5、具有较强的沟通与协调能力、分析与解决问题能力;6、良好的独立工作能力,团队意识强、能承受较大的工作压力;7、具有注册会计师、国有企业相关经验者优先;8、中共党员优先。
其它
免责说明

用人单位专业、学历、学位、资格条件、备注内容等报考条件情况复杂,是否符合职位报考条件请登录招考单位官网进行核实或与招录单位电话联系确认,公考雷达职位匹配及相关信息仅供参考,因此造成的报考损失公考雷达不承担任何责任!

职位竞争力

职位竞争力通过对您的职位匹配度、该职位招录人数、意向报考人数、点击热度综合分析得出,仅供参考!

我的职位竞争力
职位人群画像分析

声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。